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來源資料
審計季刊
13:2 1993.01[民82.01]
頁54-63
公共財政
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公營事業審計
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題名
如何加強公營事業內部控制制度之評估,以增進就地審計成效
書刊名
審計季刊
卷期
13:2 1993.01[民82.01]
頁次
頁54-63
分類號
564.96
關鍵詞
內部
;
公營事業
;
制度
;
控制
;
就地
;
評估
;
審計
;
語文
中文(Chinese)
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