您的瀏覽器不支援或未開啟JavaScript功能,將無法正常使用本系統,請開啟瀏覽器JavaScript功能,以利系統順利執行。
返回
/NclService/
快速連結
跳到主要內容
:::
首頁
關於本站
網站導覽
聯絡我們
國家圖書館
English
開啟查詢結果分析
查詢資訊
期刊論文索引(找篇目)
期刊指南(找期刊)
近代 (1853-1979年) 港澳華文期刊索引
漢學中心典藏大陸期刊論文索引
中國文化研究論文目錄
期刊瀏覽
檢索歷程
期刊授權
出版機構
公佈欄
常見問題
軟體工具下載
:::
首頁
>
查詢資訊
>
期刊論文索引查詢
>
詳目列表
查詢結果分析
來源資料
證券暨期貨月刊
35:3 2017.03[民106.03]
頁12-18
生產;企業;經濟政策
>
公司管理
相關文獻
強化公司內部控制制度之有效性--熟悉法規、運用內控有效性判斷項目及相關參考範例
漫談內部控制制度法令史
網路銀行的風險管理與內部稽核
擁抱風險與內部稽核
內控內稽與ISO9000之整合
新制內控大家談
從變革中獲利,提昇內部稽核價值!--風險導向為依歸 持續調整提昇價值
內部控制制度與內部稽核制度規範對公司治理之影響
風險管理與內部稽核人員的角色扮演
政府部門之風險管理及內部稽核
頁籤選單縮合
基本資料
引用格式
國圖館藏目錄
全國期刊聯合目錄
勘誤回報
我要授權
匯出書目
題名
強化公司內部控制制度之有效性--熟悉法規、運用內控有效性判斷項目及相關參考範例=
作者
林淑芸
;
金旻姍
;
期刊
證券暨期貨月刊
出版日期
20170300
卷期
35:3 2017.03[民106.03]
頁次
頁12-18
分類號
553.97
語文
chi
關鍵詞
內部控制制度
;
風險管理
;
內部稽核
;
頁籤選單縮合
推文
引用網址
引用嵌入語法
Line
FB
Google bookmarks
本文的引用網址:
複製引用網址
本文的引用網址:
複製引用網址