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題名 | 強化本部內控機制,有效落實風險管制= |
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作者 | 汪家淦; |
期刊 | 主計季刊 |
出版日期 | 20141200 |
卷期 | 55:4=347 2014.12[民103.12] |
頁次 | 頁25-48 |
分類號 | 572.9 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 內部控制; 風險管理; |
中文摘要 | 內部控制就民間企業管理而言,係組織內部為確實達成計畫而進行的各種監控活動,藉以確保組織目標達成的一種管理工具;且世界各先進國家為提高資源運用效率與效益,莫不積極建置並運用各種管理機制,以確保各項施政均能順利推動,而內部控制則係促進公共治理、廉政建設與政府效能之基石,用以整合機關內部各種控管及評核措施之管理過程,藉由建立並維持有效之內部控制機制將可提升政府效能與競爭力。 本部自100年起,依行政院規劃進程辦理「強化(健全)內部控制」作業,3年餘來,除持續強化內部控制工作之推動,並透過縱向協助及督導,加強各項稽核評估職能之橫向聯繫及統合,相關措施已著見成效;惟內部控制係一長期且持續性之工作,應以簡明有效方式逐步推動,並結合本部任務特性及行政院政策推展(考核)目標,俾持續精進止於至善。 |
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